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急聘
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審計主任
急聘
10-15K
大專
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1年
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東莞-厚街鎮
立即應聘
任職要求: 1、年齡30-40歲,大專及以上學歷,財務及審計相關專業; 2、5年以上審計工作經驗;同崗位3年以上同職同崗工作經驗; 3、熟悉國家相關審計法律法規,有扎實的審計和財務專業知識和良好的溝通技巧,對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預知能力,具備中級會計師或審計師職稱,具有CPA、CIA等證書優先。 崗位職責: 1、協助部門負責人制定公司合規管理發展規劃和年度工作計劃; 2、根據公司合規管理發展規劃和年度工作計劃,在部門負責人的帶領下開展具體實施工作; 3、協助部門負責人實施對公司各部門及分、子公司的財務審計、經營審計、反舞弊審計、離任審計并出具審計報告; 4、及時向部門負責人匯報工作中發現的問題,協助部門負責人制定審計整改措施; 5、跟蹤落實合規審計項目中發現的問題及整改情況; 6、協助部門負責人做好廉政文化宣傳工作; 7、協助部門負責人配合證監局、會計師事務所、券商、律所和其他咨詢機構對本公司業務開展咨詢或檢查工作; 8、完成部門負責人交代的其他工作任務。 -
8-12K
本科
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2年
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東莞-清溪鎮
立即應聘
崗位職責: 1、建立年度審計計劃,完善公司內審建設和內控風險評估管理; 2、對公司各環節內控管理機制的可靠性、高效性、合規性進行審計和評估,提出改善建議; 3、擬定、評價、完善公司內控制度、操作流程、提高內部管理水平和控制有效性; 4、定期檢查公司內控制度及各部門的工作流程,對公司內部控制系統的健全性、有效性,風險管理過程中的客觀性、合理性進行評價,發現問題并推動整改; 5、與各部門保持有效溝通,促進審計發現的理解與接受,督促審計問題的整改落實; 6、配合外部審計機構,提供公司內部控制方面的信息和資料。 崗位要求: 1、本科及以上學歷,財務、會計、審計相關專業;有CIA/CAP/中級會計以上職稱優先考慮。 2、3年以上審計內控經歷,有全盤內部審計模塊經驗,能夠獨立完成內部審計工作; 3、熟悉風險分析、業務審計的主要流程和風控要點,具備良好的領悟規劃能力、溝通協調能力、邏輯思維分析、洞察能力及報告寫作能力; 4、擁有上市公司或大型企業工作背景,熟悉企業內部管控和業務流程; 5、為人正直、有責任心、抗壓能力強、具有團隊合作精神。 -
15-20K
本科
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不限
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東莞-塘廈鎮
立即應聘
崗位職責: 1、協助上級管理部門日常工作及審計項目; 2、擬定年度審計計劃初稿,編制項目審計計劃并審核具體審計方案; 3、執行項目審計程序,編制審計工作底稿并復核下屬工作底稿; 4、與被審單位溝通審計結果并提出改進建議; 5、編制審計報告初稿并向上級匯報; 6、合理分配工作任務,督導審計員項目進展并提供培訓支持; 7、完成上級交辦的其他任務; 任職要求: 1、本科及以上學歷,財務、審計等相關專業優先; 2、具備5年以上審計管理經驗,熟悉審計流程,具有扎實的專業知識; 3、熟練掌握企業業務流程,對內部控制及風險管理有深入理解; 4、對企業經營管理有獨到見解和分析能力; 5、能夠熟練使用財務軟件、SAP系統及辦公軟件; 6、具備良好的計劃制定、溝通協調及組織能力; 7、持有內審師CIA資格證書或中級會計師證者優先; 8、英語能力良好者優先考慮; -
25-35K
大專
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5年
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東莞-長安鎮
立即應聘
崗位職責: 上6休1 1、主導公司全面預算管理體系的構建與優化,確保預算制定、執行、監控和評估的全程高效與準確。 2、負責審計公司各項預算的合理性、合規性和有效性,及時發現并糾正預算偏差,提出改進建議。 3、制定并完善預算管理制度、流程和標準,確保預算工作的規范化、制度化和流程化。 4、協調各部門參與預算編制過程,提供預算指導和培訓,提升全員預算管理意識和能力。 5、定期向公司高層匯報預算執行情況,為公司決策提供有力的數據支持和財務建議。 6、至少5年以上審計或財務管理工作經驗,其中3年以上全面預算管理推行經驗,熟悉全面預算管理流程和方法。 7、精通國家財經法律法規、稅法及審計準則,具備良好的職業道德和職業操守。 8、具備較強的組織協調能力、溝通能力和分析判斷能力,能夠妥善處理各種復雜財務問題。 9、熟練使用財務軟件、辦公軟件和預算管理工具,具備較高的工作效率和團隊協作精神。 -
15-25K
本科
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10年
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東莞-橋頭鎮
立即應聘
職位描述 1、協助部門負責人制定、執行公司的審計制度、流程與具體的審計程序、方案; 2、開展對公司各部門及各分、子公司的審計監督控制,嚴肅財經紀律,查漏補缺,提升經營管理水平,從而確保公司的各項制度得到有效貫徹執行; 3、根據公司年度經營目標,協助部門負責人組織、制定并實施審計監察中心的年度工作計劃; 4、負責對公司各部門及各分、子公司的預算資金、目標績效、經營成果等經營狀況;人、財、物等資源使用情況;各類物資和設備資產的安全性與完整性所進行的核查工作,并確保審計報告的及時性、客觀性、準確性。 5、部門負責人交辦的其他事項。 崗位要求 1、10年以上制造類上市公司或科技型集團性企業的財務審計工作經驗,會計、審計、稅務、金融等專業本科及以上學歷; 2、熟悉企業的研發、采購、品質、生產、物流、營銷等主要模塊的內部審計方法、程序、流程,對預算資金、成本費用核查有深刻認知; 3、工作認真細致、善于堅持原則、抗壓能力強,擅長數據分析和邏輯推理,有強烈的工作責任心和團隊榮譽感; 4、具備良好的文字功底、溝通表達能力,能夠獨立完成各項報告、文書的編撰,溝通匯報能力; 5、中級會計師/審計師及以上職稱,精通主流辦公和財務軟件,熟悉制造型企業主要模塊的主流辦公系統應用; 6、適應一定頻率的出差。 -
10-20K
本科
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不限
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東莞-長安鎮
立即應聘
崗位職責: 1.帶領協助部門負責人搭建內控流程,與風險管理體系的建設與運作,開展公司內控狀況的評估診斷、風險識別及問題改進跟蹤、內控體系建設及優化、風險評估等; 2.梳理識別企業風險點,進行風險評估,定期檢查關鍵部門管理風險指標并提出改善意見; 3.協同IT團隊將流程嵌入ERP/OA系統,將制度規則轉化為系統邏輯,部署風險監控工具; 4.配合制定內控審計計劃并開展內控審計項目,進行內控評價,撰寫審計工作底稿及報告,并對被審計單位或部門提出審計意見及建議; 5.對公司內控制度提出合理化建議,對內控漏洞進行改善; 6.對分管部門范圍進行工作任務分配,對員工開展工作予以實際監督并提供必要指導,及時收集、反饋或處理工作中出現的問題; 7.關注監管新規、行業動態,對重大監管政策、內控事件進行提示; 職位要求: 1. 統招本科及以上學歷,經濟、金融、財務、管理類專業優先; 2. 3-5年公司內審、內控相關崗位,熟悉證券公司合規、風控、內審或業務部門工作經歷; 3. 優異的溝通協調能力,具備協調解決跨部門問題的能力;良好的邏輯與學習能力,能夠快速的理解業務; 4.邏輯思維清晰、較強學習及企業認同度,具備躬身入局及較強的抗壓能力; 5. 擁有甲方IPO經驗,或者知名會計師事務所3年以上經驗者優先。 -
15-20K
本科
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5年
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東莞-石碣鎮
立即應聘
工作概要 審計經理需全面負責集團內部審計體系的構建與執行,聚焦制造業核心業務環節,確保財務合規、運營效率及風險管理目標的達成。具體包括: 1.?戰略支持:圍繞集團汽車空調濾清器、空氣凈化器濾芯等產品線,制定審計策略,覆蓋研發投入、生產流程、供應鏈管理及國際業務等關鍵領域。 2.?合規管理:監控集團及子公司(如江蘇艾爾佳)在環保法規、知識產權保護、ISO標準(如ISO 14001環境管理體系)等方面的執行情況,防范法律風險。 3.?風險防控:通過數據分析和流程優化,識別生產制造、庫存管理、跨境交易中的潛在風險,提出整改建議并跟蹤落實。 崗位職責 1.?審計體系建設 - 制定年度審計計劃,涵蓋財務審計、運營審計、專項審計(如研發費用審計、環保合規審計)等,確保覆蓋集團各業務板塊。 - 完善內部控制制度,優化審計流程,引入數字化工具(如AI數據分析)提升審計效率。 2.?業務流程監督 - 研發與生產:審查研發項目資金使用的合規性,評估技術專利的價值及保護措施;監督生產流程中的成本控制、質量檢測及設備維護。 - 供應鏈與采購:審核供應商資質及合同執行情況,確保原材料采購、庫存管理符合集團標準,防范供應鏈中斷風險。 - 國際業務:檢查進出口貿易的合規性,包括關稅申報、跨境支付及國際審計準則(如IFRS)的應用。 3.?報告與整改 - 編制審計報告,向管理層及董事會匯報審計發現,提出可行性建議,并跟蹤整改措施的落實效果。 - 協調內外部審計資源,配合第三方機構完成專項審計及政府監管檢查。 任職要求 1.?專業背景 - 本科及以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業,持有CPA、CIA等職業資格者優先。 - 熟悉制造業審計特點,具備3年以上汽車零部件、環保科技等行業審計經驗,了解ISO 14001、IATF 16949等體系認證要求。 2.?技能與能力 - 技術能力:熟練運用ERP系統(如SAP)、數據分析工具(如Python、SQL),掌握數字化審計技術。 - 合規意識:熟悉中國及國際環保法規、財稅政策,能識別跨境交易中的合規風險。 - 溝通協調:具備跨部門協作能力,能有效推動審計建議的落地實施,并與外部監管機構保持良好溝通。 3.?職業素養 - 嚴謹的邏輯思維和風險預判能力,能獨立開展復雜審計項目。 - 高度的責任心和保密意識,堅守職業道德,適應制造業高強度工作節奏及出差需求。 -
12-18K
本科
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5年
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東莞-厚街鎮
立即應聘
任職要求: 1.研產銷一體制造企業5年以上財務工作經歷,年齡27--45歲; 2.本科及以上學歷,財務會計、財務管理或者審計專業; 3.取得中級會計師職稱; 4.具有3年以上財務經理、審計經理或同等崗位經驗; 5.能適應長期外地出差需要。 崗位職責: 1、內部審計體系構建與優化 根據公司戰略目標和行業特性,建立和完善內部審計制度、流程及標準。 制定年度內部審計計劃,并確保其有效實施。 2、風險管理與內部控制 對公司的財務、運營、合規性等方面進行定期審查,識別潛在風險并提出改進措施。 協助管理層建立健全的風險管理體系,確保各項業務活動符合法律法規要求。 3、子公司審計監督 負責對異地全資子公司的財務狀況、經營成果、內部控制等進行全面審計。 監督子公司的財務運作情況,確保資金使用合理合法,促進子公司健康穩定發展。 4、提升財務透明度與合規性 定期向董事會匯報審計結果,提出改進建議以提高財務透明度。 推動公司治理結構優化,增強企業合規管理水平。 5、跨部門協作 加強與其他部門(如法務部、財務部等)的合作交流,共同推進公司內控體系建設。 參與重大投資項目的前期評估,提供專業的審計意見。 -
10-15K
本科
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4年
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深圳-龍崗區
立即應聘
任職要求; 1. 審計、會計、財務管理或相關專業統招本科及以上學歷,要求有CPA執業資格證書。 2. 大中型上市制造業企業內審工作經驗優先;有會計師事務所或稅務師事任職要求務所經歷優先考慮。 3. 具有獨立承擔審計項目的相關工作能力、項目管理能力,能夠帶領項目組成員完成審計項目,并針對審計發現提出管理建議,促進企業提高管理水平和減少企業經營管理風險。 4. 具有良好的溝通和協調能力,能夠與不同部門和層級的人員有效協作。 5. 工作認真負責,具有高度的職業道德和保密意識。 -
審計經理
急聘
15-25K
本科
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5年
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東莞-塘廈鎮
立即應聘
崗位職責: 1?、建立健全公司財務審計體系?:協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改?。 ?2、制定和執行審計計劃?:負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃,全面負責審計項目方案的審核與執行,并向董事會及高級管理層報告審計結果?。 3、監督和檢查公司業務活動?:審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作,執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,提高內部管理水平的控制有效性?。 ?4、撰寫審計報告?:獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案?。 ?協調內外關系?:協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查?。 5、跟蹤整改情況?:對審計中發現的問題進行跟蹤整改,確保問題得到有效解決?。 崗位要求: ?1、教育背景和資格?:本科及以上學歷,專業為財務管理、審計學、會計、稅務、金融等相關專業。具有會計師以上職稱,注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)資格者優先?。 2?、工作經驗?:要求有5年以上的工作經驗,其中3年以上管理經驗。有制造業析等領域工作經驗者優先?。 3、技能要求?:需要熟練掌握國內和國際會計準則、審計準則及相關政策,熟悉國家財務、稅務、金融、內部控制、審計等方面的法律法規。具備良好的審計敏感性和判斷力,出色的審計查核能力,能夠獨立帶隊完成中大型審計項目?。 ?4、其他要求?:具備良好的溝通能力和團隊合作精神,能夠獨立實施審計、財稅咨詢工作,安排、指導、檢查助理人員工作情況。
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